問題已解決
老師好!老師,貿(mào)易公司印花稅是;購進和銷售商品的不含稅金額乘以萬分之三。對嗎?謝謝!
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速問速答您好,一般情況下是這樣的呢
2023 01/05 22:14
84784951
2023 01/05 22:21
謝謝老師!老師,有一筆餐費公司沒有付款,拿來作費用,分錄是借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費
貸:其他應(yīng)付款對嗎?謝謝!
微微老師
2023 01/05 22:22
你好,這樣做分錄是沒問題的
84784951
2023 01/05 22:23
老師,啥時候才會沖其他應(yīng)付款呢?
微微老師
2023 01/05 22:24
您好,付款的時候沖即可的呢
84784951
2023 01/05 22:26
老師,關(guān)鍵是此筆費用是自己消費的,不能從公司付款。
微微老師
2023 01/05 22:26
您好,那就不是企業(yè)的支出,不能入賬到企業(yè)中去
84784951
2023 01/05 22:28
哦哦,謝謝老師!本意是想增加費用。
微微老師
2023 01/05 22:29
您好,這個不行的喲,屬于虛增費用的呢
84784951
2023 01/05 22:40
謝謝老師!老師,公司交社保,申報個稅同一個人,但是工資表中沒有該人員。行嗎?謝謝!
微微老師
2023 01/05 22:41
您好,這個不行的呢,除非這個是法人
84784951
2023 01/05 22:43
不是法人,老師,假如是法人就可以對嗎?
微微老師
2023 01/05 22:44
您好,假如是法人就可以
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