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老師我支付一筆裝修費(fèi)用,沒有發(fā)票,我用的分錄是借應(yīng)付貸銀行,年底了我需要怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么寫?

84785010| 提問時(shí)間:2023 01/05 16:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面
2023 01/05 16:17
84785010
2023 01/05 16:23
工廠里面裝修費(fèi),進(jìn)生產(chǎn)成本?還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?關(guān)鍵是沒有發(fā)票呢?
84785010
2023 01/05 16:23
不應(yīng)該是暫估嗎?
東老師
2023 01/05 16:25
你這個(gè)是暫時(shí)沒有發(fā)票嗎?如果是的話就先記入暫估入賬
84785010
2023 01/05 16:32
2022年發(fā)生的發(fā)票要2023年才開,年底了需要對(duì)這比裝修費(fèi)進(jìn)行暫估,那我該怎么寫分錄呢?
東老師
2023 01/05 16:32
暫估的時(shí)候 借方成本費(fèi)用? 貸應(yīng)付賬款暫估
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