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老師好!請問我上個季度計提印花稅提多了,做沖回分錄,借本年利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,對嗎?
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速問速答同學(xué)你好
不是的
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023 01/05 13:35
84785043
2023 01/05 13:37
老師,但是稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)余額為零了,紅沖就會出現(xiàn)負(fù)金額
樸老師
2023 01/05 13:40
同學(xué)你好
你原分錄負(fù)數(shù)紅沖
借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸稅金及附加
84785043
2023 01/05 13:48
老師,我原分錄是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅
樸老師
2023 01/05 13:58
同學(xué)你好
那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785043
2023 01/05 14:09
紅沖完稅金及附加余額為負(fù)數(shù)了
84785043
2023 01/05 14:11
老師上個季度的稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個季度紅沖不是應(yīng)該紅沖本年利潤嗎
樸老師
2023 01/05 14:18
同學(xué)你好
對的
應(yīng)該紅沖
84785043
2023 01/05 14:25
老師您說哪個是對的?是紅沖稅金及附加還是紅沖本年利潤?
樸老師
2023 01/05 14:40
同學(xué)你好
這個紅沖稅金及附加還要紅沖本年利潤
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