問題已解決
請問,我們銷售針對的一般都是個人,走的未開發(fā)票收入,現(xiàn)在報印花稅,只交開發(fā)票的那部分金額嗎,個人的銷售額不交印花稅對嗎
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速問速答你好,需要繳納的正常交。
2023 01/05 13:15
84784992
2023 01/05 13:18
那憑證數(shù)量那里就正常按憑證張數(shù)寫唄
郭老師
2023 01/05 13:19
對的,是的,是這么做的。
84784992
2023 01/05 13:20
還有想問您一下,之前都是利潤負(fù)數(shù),這個季度有利潤了,今年比如盈利4萬,這個季度的所得稅得交嘛,因為以前有虧損額,是季報可以彌補虧損嗎
郭老師
2023 01/05 13:21
對的,是的,可以彌補虧損。
84784992
2023 01/05 13:21
您的意思是個人買貨那部分也交印花稅對吧
84784992
2023 01/05 13:22
彌補虧損填哪年的數(shù)呢,還是將前幾年的虧損額填到一起寫總數(shù)呢
郭老師
2023 01/05 13:23
對的,是的,五年以內(nèi)的,比如你的利潤是100,虧損是20,這個是五年以內(nèi)的,全部都填寫進(jìn)去。
84784992
2023 01/05 13:24
那我利潤是4萬,彌補虧損5年是20萬,也填20對吧
郭老師
2023 01/05 13:31
只能填寫4萬的。這個彌補虧損它都是自動出來的,你就不用管了。
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