問(wèn)題已解決

公司購(gòu)買(mǎi)的禮品無(wú)償贈(zèng)送給客戶(hù)是要視同銷(xiāo)售繳納增值稅的吧,如果是的話(huà),會(huì)計(jì)上要確認(rèn)收入么,如何做會(huì)計(jì)分錄

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/04 15:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好是的 借營(yíng)業(yè)外支出 ,貸庫(kù)存商品? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)??
2023 01/04 15:33
84784968
2023 01/04 15:37
那會(huì)計(jì)上是不確認(rèn)收入的是么
玲老師
2023 01/04 15:42
你好是的這樣處理對(duì)的?
84784968
2023 01/04 15:45
那納稅申報(bào)表上是按照不開(kāi)票收入去申報(bào)么
玲老師
2023 01/04 15:52
就是這樣填寫(xiě)申報(bào)。
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