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1月份計提工資,借管理費用\\工資8000,冬季取暖費借,管理費用\\職工工資\\福利費1000,貸:應付職工薪酬\\工資9000元,貸方,沒有分應付職工薪酬\\福利費1000,貸,應付職工薪酬\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應付職工薪酬\\工資9000,這又怎么辦?

84784947| 提問時間:2023 01/04 06:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好您這個是什么意思?
2023 01/04 06:48
84784947
2023 01/04 08:15
計提福利費,借管理費用\\職工工資\\福利費1000元,貸方寫成應付職工薪酬\\工資1000,貸方科目用錯了?
東老師
2023 01/04 08:19
對,這個不是工資而應該是福利費
84784947
2023 01/04 08:27
關鍵怎么調(diào)賬?
東老師
2023 01/04 08:31
貸應付職工薪酬工資負數(shù) 貸應付職工薪酬福利費
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