問題已解決

您好老師是這樣的,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)稅三千多,然后我申報(bào)增值稅時(shí)在附表一上做了未開票收入。然后我下個(gè)月是否要補(bǔ)開發(fā)票?然后下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么弄?

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/03 15:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)直接補(bǔ)開就可以
2023 01/03 15:05
84785040
2023 01/03 15:06
那下個(gè)月申報(bào)增值稅稅不需要在附表上沖紅嗎
84785040
2023 01/03 15:10
因?yàn)槲疫@個(gè)月把上個(gè)月未開票的補(bǔ)開了,那么下個(gè)月等于又會(huì)有這筆銷項(xiàng)稅存在不是嗎,那么我進(jìn)項(xiàng)稅就不夠正常抵嗎
樸老師
2023 01/03 15:14
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)要交增值稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~