問(wèn)題已解決

老是,我們公司連虧了三年了,這個(gè)遞延所得稅怎么申報(bào)?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/03 13:46
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
就是根據(jù)您虧損的金額*未來(lái)彌補(bǔ)虧損的所得稅率,計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)的。
2023 01/03 13:48
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