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請問這個憑證,在增值稅申報表該怎么填?銷項稅是負數(shù)。

84785000| 提問時間:2023 01/03 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你還有其他的銷售額嗎? 正數(shù)的銷售額加上負數(shù)學數(shù)額。
2023 01/03 10:28
84785000
2023 01/03 10:39
相加后還是負了幾十萬
郭老師
2023 01/03 10:40
看一下附屬自己能申報了嗎?申報不了的話,去稅務局大部分都是基本上申報不了。
84785000
2023 01/03 10:41
這個是沖以前年度損益調(diào)整,和本月收入無關,我把收入填進去會自動生成銷項稅,不會有這筆負數(shù)收入
84785000
2023 01/03 10:42
就是要到大廳去申報對嗎?
郭老師
2023 01/03 10:45
你好,這個是無票收入還是什么業(yè)務的?
郭老師
2023 01/03 10:45
你開了負數(shù)發(fā)票的嗎?
84785000
2023 01/03 10:52
沒有開負數(shù)發(fā)票,好像是審計審出來當年和其他公司掛的往來多掛了收入,要求我們調(diào)整,所以做了一筆這樣的憑證
郭老師
2023 01/03 10:53
那你當時做收入的時候,做了無票收入還是有發(fā)票的。
84785000
2023 01/03 10:54
沒有開過發(fā)票的
郭老師
2023 01/03 10:55
你好,那就紅沖無票收入的,在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),去稅務局申報。
84785000
2023 01/03 11:40
好的,謝謝!
郭老師
2023 01/03 11:45
不用客氣,工作愉快。
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