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老師,我想問一下,我們是六月份開出去發(fā)票10822.82之前的會計做了分錄借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入-貨物收入了,我們七月份收到了10333.02的錢,他扣掉了489.8的電費,這個489.8給開發(fā)票了,那我七月份怎么做分錄呢?
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速問速答同學(xué),你好
借:銀行存款10333.02
管理費用-電費489.8
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2023 01/02 18:52
84785021
2023 01/02 18:53
老師,我想問一下,我們是六月份開出去發(fā)票10822.82之前的會計做了分錄借應(yīng)收賬款10822.82,貸主營業(yè)務(wù)收入-貨物收入了,我們七月份收到了10333.02的錢,他扣掉了489.8的電費,這個489.8給開發(fā)票了,那我七月份怎么做分錄呢?
84785021
2023 01/02 18:53
你幫我把分錄這完整吧
小菲老師
2023 01/02 18:53
同學(xué),你好
你稅率多少?
84785021
2023 01/02 18:55
我們開出去的是免稅的發(fā)票,而且截止到六月份,這個公司掛的應(yīng)收賬款的余額是3516.37這個金額
小菲老師
2023 01/02 18:56
同學(xué),你好
借:銀行存款10333.02
管理費用-電費489.8
貸:主營業(yè)務(wù)收入10822.82
84785021
2023 01/02 18:58
應(yīng)該是貸應(yīng)收賬款10822.82這樣子吧
小菲老師
2023 01/02 18:58
同學(xué),你好
不是,你開了發(fā)票,需要確定收入
84785021
2023 01/02 18:59
他六月份開出去的發(fā)票的時候已經(jīng)確認(rèn)收入了啊
小菲老師
2023 01/02 19:00
同學(xué),你好
借:銀行存款10333.02
管理費用-電費489.8
貸:應(yīng)收賬款10822.82
84785021
2023 01/02 19:02
那我說的對的吧?他開進(jìn)來的是企業(yè)管理服務(wù)綜合服務(wù)費這個489.8金額,我直接進(jìn)去銷售費用是對的嗎?
小菲老師
2023 01/02 19:03
同學(xué),你好
他開進(jìn)來的是企業(yè)管理服務(wù)綜合服務(wù)費這個489.8金額,我直接進(jìn)去銷售費用是對的嗎?對的
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