問題已解決

老師,你好,我發(fā)現(xiàn)我們財務報表得期初數(shù)據(jù)都不一致,經(jīng)歷了幾任會計,這個期初數(shù)據(jù)和電子稅務局的不一致。報表錯了影響大么

84785021| 提問時間:2023 01/02 18:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 你能找到不一致的原因的嗎?
2023 01/02 18:08
84785021
2023 01/02 18:10
不好找,太長時間了,也不知道發(fā)霉誰做錯了
小菲老師
2023 01/02 18:12
同學,你好 那就不用管期初了
84785021
2023 01/02 18:13
季度所得稅那里季度期初期末都錯了,這影響大么
小菲老師
2023 01/02 18:14
同學,你好 你接手之后的帳都對嗎?
84785021
2023 01/02 18:15
我剛接手第一個季度,
84785021
2023 01/02 18:15
那以前的咋辦。
小菲老師
2023 01/02 18:16
同學,你好 你確保你做的賬是對的,就行 之前的賬調整不了,就放著
84785021
2023 01/02 18:17
應該需要查以前年度,需要的時間比較多,我先按照帶出來數(shù)據(jù)報吧,等找到原因再調整
小菲老師
2023 01/02 18:18
同學,你好 這個可以的
84785021
2023 01/02 18:19
這個會被稅局罰款的么
小菲老師
2023 01/02 18:19
同學,你好 一般不會的
84785021
2023 01/02 18:21
還有老師,今年的增值稅和所得稅收入不一致,是第二季度出錯了,我能加到第四季度報么。
小菲老師
2023 01/02 18:21
同學,你好 這個可以的
84785021
2023 01/02 18:21
都是屬于免稅收入。
小菲老師
2023 01/02 18:21
同學,你好 當年申報了就行
84785021
2023 01/02 18:27
還有老師,增值稅申報了,但是計提得時候少計提了,這個應該怎么補小規(guī)模
小菲老師
2023 01/02 18:28
同學,你好 你不是免稅收入嗎?沒有增值稅的
84785021
2023 01/02 18:31
這個開專票得是少計提得。跟上表不一樣
小菲老師
2023 01/02 18:31
同學,你好 那就補計提
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