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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問個(gè)問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進(jìn)來進(jìn)貨發(fā)票,我們十二月確認(rèn)的收入,那我可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本嗎?老師,我想問個(gè)問題,就是我們比如說七八九十十一月份都有開進(jìn)來進(jìn)貨發(fā)票,我們十二月確認(rèn)的收入,那我可以把這幾個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票統(tǒng)一在十二月有收入的時(shí)候,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)掉這個(gè)成本嗎?
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你之前計(jì)入庫存商品等等,后面有收入時(shí)再統(tǒng)一轉(zhuǎn)入成本。
2023 01/01 19:30
84785021
2023 01/01 20:06
我們是零庫存的,不要計(jì)入庫存商品了吧
陳詩晗老師
2023 01/01 20:16
你不計(jì)入庫存商品,你購進(jìn)來的是什么
84785021
2023 01/01 20:17
我們直接就是從供應(yīng)商那里拿了直接就拉去給客戶了,沒有庫存商品呀?零庫存
陳詩晗老師
2023 01/01 20:18
拉去客戶,但是你也沒有確認(rèn)收入
中途你就必然需要通過庫存商品過渡
84785021
2023 01/01 20:24
比如我十二月確認(rèn)收入了,那我直接結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本不就可以了嗎
陳詩晗老師
2023 01/01 20:28
那你之前取得發(fā)票,你如何入賬呢
12月一起結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的,沒問題
問題是你取得發(fā)票你準(zhǔn)備計(jì)入哪個(gè)科目
84785021
2023 01/01 20:30
那你的意思是說取得進(jìn)貨發(fā)票的時(shí)候,借庫存商品貸應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款對(duì)嗎?是這樣子嗎?然后十二月確認(rèn)收入的時(shí)候同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)前幾個(gè)月取得的進(jìn)貨成本是嗎?
陳詩晗老師
2023 01/01 20:35
對(duì)的
借,庫存商品
貸,應(yīng)付賬款等
借,主營業(yè)務(wù)成本
貸,庫存商品
這一步是結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785021
2023 01/01 20:38
你的意思是說在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本之前,必須要有借庫存商品這個(gè)科目過渡是吧,不然就不正確是嗎?磞管我是不是零庫存,是嗎?
陳詩晗老師
2023 01/01 20:42
對(duì)的,你正常是應(yīng)該有個(gè)科目過渡
如果已經(jīng)發(fā)給客戶,但是沒有確認(rèn)收入,你就用發(fā)出商品科目過渡
84785021
2023 01/01 20:43
啥意思,就是借,發(fā)出商品貸應(yīng)付賬款嗎?不用借庫存商品這個(gè)科目了是嗎?
陳詩晗老師
2023 01/01 20:46
對(duì)的,發(fā)出商品,如果已經(jīng)給客戶
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