問題已解決
別的公司**我們公司開票轉(zhuǎn)進(jìn)來的收入扣了稅費再轉(zhuǎn)給**公司怎么做賬老師
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答被**方:
1、內(nèi)賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入(**收入)
貸:其他應(yīng)付款-**方
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方和**方的供應(yīng)商:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
**方:
根據(jù)開具給被**方的發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2022 12/30 17:36
84784958
2022 12/30 17:39
老師外賬說的支付款項給**方找個什么發(fā)票合適
84784958
2022 12/30 17:40
扣了一切稅費再發(fā)給**老板怎么走賬合適
易 老師
2022 12/30 17:52
同學(xué)您好,建筑服務(wù)*勞務(wù)費
易 老師
2022 12/30 17:52
收入與成本分開處理才可以
閱讀 147