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老師您好!接過來的賬,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)各有余額200,這個(gè)要怎么調(diào)

84784947| 提問時(shí)間:2022 12/29 17:26
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
2022 12/29 17:31
84784947
2022 12/29 17:34
繳稅是用的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,月底應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)沒有余額吧
易 老師
2022 12/29 17:37
這個(gè)可以一直保留余額的
84784947
2022 12/29 17:39
這個(gè)怎么有余額,每月結(jié)轉(zhuǎn)不都是差額到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
易 老師
2022 12/29 18:00
二者一個(gè)在借一個(gè)在貸整體是只可有借方不會(huì)有貸方
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