問題已解決

1.某公司為增值稅一般納稅人,2022年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額100萬元。(2)購進(jìn)家具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額4萬元、稅額0.52萬元,其中當(dāng)月將該批家具的20%用于職工食堂。(3)銷售貨物一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額300萬元。(4)銷售貨物一批,開具增值稅普通發(fā)票,注明價稅合計金額226萬元。(5)從農(nóng)民手中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證注明買價30萬元,該批農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部用于生產(chǎn)13%稅率的貨物。計算:(1)業(yè)務(wù)1允許抵扣的進(jìn)項稅額:(2)業(yè)務(wù)2允許抵扣的進(jìn)項稅額:(3)業(yè)務(wù)3應(yīng)計算的增值稅銷項稅額:(4)業(yè)務(wù)4應(yīng)計算的增值稅銷項稅額:(5)業(yè)務(wù)5允許抵扣的進(jìn)項稅額。

84785034| 提問時間:2022 12/27 15:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 進(jìn)項發(fā)票稅率沒有呀
2022 12/27 15:18
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~