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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 我看原來會計(jì)做的是沒有把進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 而是做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣可以嗎
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速問速答你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
這個可以的,這個是需要繳納增值稅做的,但是這個有一個弊端,你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅還是有余額的。
2022 12/27 09:46
84784995
2022 12/27 10:08
是的 賬上應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)都是有余額的老師?這個不管他嗎
郭老師
2022 12/27 10:08
好可以的,可以不管的。
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