問題已解決

老師有個(gè)問題就是十月份有一家公司開票的時(shí)候把建筑服務(wù)開成了六個(gè)點(diǎn),然后報(bào)增值稅的時(shí)候六個(gè)點(diǎn)報(bào)不過去,系統(tǒng)顯示異常,然后,然后我們就按給稅務(wù)局打電話,按九個(gè)點(diǎn)的稅率交的稅。然后11月份我們把十月份那個(gè)發(fā)票給作廢了,然后又重新開的六個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)。12月份報(bào)十月份稅的時(shí)候是報(bào)的六個(gè)點(diǎn),然后嗯,直接從那個(gè)九個(gè)點(diǎn)抵扣了就交了差差額?,F(xiàn)在法人的問題是交的時(shí)候是交的九個(gè)點(diǎn),然后11月份明明作廢了,差的那三個(gè)點(diǎn)在哪里?

84785017| 提問時(shí)間:2022 12/25 12:57
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你之前報(bào)的九個(gè)點(diǎn),,你紅沖,報(bào)稅也要按照負(fù)數(shù)9個(gè)點(diǎn)去申報(bào)才能對(duì)上
2022 12/25 13:04
84785017
2022 12/25 13:17
老師報(bào)十月份增值稅的時(shí)候報(bào)的九個(gè)點(diǎn)的。
venus老師
2022 12/25 13:26
那你作廢發(fā)票也要按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)就對(duì)上了
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