問題已解決
防偽稅控系統(tǒng)服務(wù)費330 ,本可以全額抵扣,但是一開始就抵扣了稅額18.68. 余下311.32還沒有抵扣我是不是分錄可以這么做:借:管理費用 311.32 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 18.68貸:銀行存款 330下個月抵扣的時候:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 311.32貸:管理費用 311.32這么做可以嗎?需要掛營業(yè)外入嗎?
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速問速答你好,可以 這樣處理
不需要 營業(yè)外收入
2017 07/13 11:44
84784986
2017 07/13 11:46
但是我上個月申報報錯了 怎么辦?申報表我沒有填減免稅額的表格
鄒老師
2017 07/13 11:47
你好,填寫一份正確的申報表,去稅局更正相關(guān)附表
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