問(wèn)題已解決

老師,替別人代交的罰款,有正規(guī)行政票據(jù),給對(duì)方結(jié)算款時(shí),扣除了給他代交的罰款,如何做賬

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/23 09:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款貸銀行存款 是你們支付罰款的,然后扣除借銀行存款、貸應(yīng)收賬款收剩余的。
2022 12/23 09:14
84784947
2022 12/23 09:16
那我這張罰款單,如何沖他們的成本
84784947
2022 12/23 09:17
能抵他們的成本費(fèi)用,如何做賬哇?
郭老師
2022 12/23 09:19
這個(gè)是行政罰款還是什么的,行政罰款有收據(jù),抵扣不了所得稅的,他需要調(diào)增,不允許抵扣。
84784947
2022 12/23 09:21
不是行政罰款,是我們甲方的工程罰款,是學(xué)校開(kāi)的正規(guī)票據(jù)
郭老師
2022 12/23 09:22
你好,可以的,可以抵扣所得稅的。
84784947
2022 12/23 09:34
我支付時(shí),記成本費(fèi)用,貸,銀行存款。 收到他們打來(lái)的款,借銀行存款,貸應(yīng)付賬款 這樣嗎
郭老師
2022 12/23 09:35
你好,其實(shí)不是你單位負(fù)擔(dān),你做不了的,這個(gè)應(yīng)該是對(duì)方來(lái)做。你只是代收代付,借應(yīng)收賬款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是確認(rèn)對(duì)方的收入,然后從他的工程款里扣除,這一部分錢(qián)你們單位支付出去,借應(yīng)收賬款貸銀行存款,20 然后你收到對(duì)方剩余的,借銀行存款貸應(yīng)收賬款80
84784947
2022 12/23 09:35
我就是不知道如何做,才能抵他們的成本費(fèi)用
84784947
2022 12/23 09:35
還有幫他們做的工資成本,在賬上支付出去了,如何才能讓他們抵到成本費(fèi)用
84784947
2022 12/23 09:37
不是,我們給他們代付的費(fèi)用,發(fā)票讓我們做賬,還不能做我們賬上的成本嗎?那如何低成本呀
郭老師
2022 12/23 09:41
你好,做不了你單位的賬上只能做對(duì)方的,而且這個(gè)罰款需要開(kāi)給對(duì)方,如果開(kāi)給你單位的話,這屬于你的成本了,你再開(kāi)給對(duì)方
84784947
2022 12/23 10:01
這么麻煩嗎?甲方只認(rèn)我們,
郭老師
2022 12/23 10:03
實(shí)際不是你單位承擔(dān)的,發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給對(duì)方。
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