問題已解決
我們一般納稅人建筑項(xiàng)目簡易計(jì)稅,預(yù)交增值稅是用含稅除以1.03再乘以0.03對(duì)嗎?那差額預(yù)交是指的有勞務(wù)分包的嗎?
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速問速答你好
你這個(gè)差額就是可以扣除分包的,你的公式也是對(duì)的
2022 12/21 08:12
84785003
2022 12/21 08:20
有勞務(wù)票是不是就可以減?
王超老師
2022 12/21 08:26
不對(duì)阿
你這個(gè)是簡易計(jì)稅,是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的
你后面差額計(jì)稅,才是可以抵扣的
84785003
2022 12/21 09:37
差額預(yù)交差額報(bào)!
王超老師
2022 12/21 09:40
差額征增值稅他的條件就是要有勞務(wù)分包行為的
84785003
2022 12/21 09:48
有勞務(wù)分包是不是有勞務(wù)成本票就可以減?還是開票時(shí)就差額開票?
王超老師
2022 12/21 09:53
你這個(gè)有發(fā)票就是直接去減的,但是不是抵扣的
84785003
2022 12/21 10:04
老師你回答的好像和我問的不一樣。我問的哪種情況的勞務(wù)票可以用差額預(yù)交差額申報(bào)?是所有的勞務(wù)票都可以減去以后再交稅?我想確定勞務(wù)票的辯別
王超老師
2022 12/21 10:06
對(duì)方開的勞務(wù)發(fā)票,相當(dāng)于是你們的成本,但是你們不可以抵扣增值稅的
84785003
2022 12/21 10:15
我覺得你好像不精通建筑業(yè)。
王超老師
2022 12/21 10:19
你這個(gè)同樣的問題也可以問一下其他老師,也是一樣的回復(fù)的
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