問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn),老師,當(dāng)月沒(méi)有增值稅沒(méi)有預(yù)繳金額,但是當(dāng)期有預(yù)繳,我填寫了表四,當(dāng)期抵扣金額,這個(gè)金額下個(gè)月還能抵扣嗎?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
這個(gè)可以抵扣的
2022 12/16 10:12
84785017
2022 12/16 10:14
請(qǐng)問(wèn),老師這個(gè)預(yù)繳金額,下個(gè)月還能用嗎?
樸老師
2022 12/16 10:23
同學(xué)你好
這個(gè)可以用的
可以抵減
84785017
2022 12/16 10:26
因?yàn)?1月份,我們用這個(gè)預(yù)繳,沒(méi)有抵減,不知道12月份還能不能用?還有,老師,能問(wèn)一下,11月份為什么不能抵減嗎?
樸老師
2022 12/16 10:30
你是同一個(gè)項(xiàng)目的才可以
84785017
2022 12/16 11:12
就是,我即增即退項(xiàng)目有增值稅,抵扣不了
樸老師
2022 12/16 11:13
這個(gè)你得申請(qǐng)退稅
84785017
2022 12/16 11:31
是,這個(gè)申報(bào)退稅,是怎么申報(bào)呢?
樸老師
2022 12/16 11:36
你要申請(qǐng)退稅就不能抵扣的
84785017
2022 12/16 11:53
你這退稅是指退的留底嗎?預(yù)繳這個(gè)也包括嗎?
84785017
2022 12/16 11:54
如果不退,以后可以抵扣嗎?
樸老師
2022 12/16 12:01
同學(xué)你好這個(gè)你要申請(qǐng)退
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