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老師, 申報資產(chǎn)負債表的時候 要把應付賬款的負數(shù)并入預付賬款嗎? 其他應收 其他應付怎么合并呢
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速問速答學員您好,是的,對的
2022 12/15 15:12
易 老師
2022 12/15 15:12
有的供應商需要預付款,有的供應商可以欠款.....而應付賬款余額是所有供應商總的余額,這就掩蓋了部分有預付款的供應商,不能反映企業(yè)的實際債務問題
就比如說,借方余額100萬元,貸方余額1000萬元,應付賬款總的余額是900萬元;而你單位實際欠款是1000萬元。預付款100萬
易 老師
2022 12/15 15:14
其他應收 其他應付看明細余額,其他應收款=其他應收借方+ 其他應付款借方
易 老師
2022 12/15 15:14
其他應付款=其他應收貸方+ 其他應付款貸方余額
84785045
2022 12/15 15:14
也就是把欠款的應該是正數(shù), 還是放到應付賬款, 應付賬款是負數(shù)的說明是沒來發(fā)票的, 放到預付賬款, 是這個意思嗎
易 老師
2022 12/15 15:18
是的沒錯, 是這樣的
84785045
2022 12/15 15:34
老師, 直接導出來的資產(chǎn)負債表和合并科目后(應付賬款負數(shù)計入預付賬款)的資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額是一致的嗎 ?
易 老師
2022 12/15 15:39
對的沒錯, 是一樣的
84785045
2022 12/15 15:46
不對呢老師, 我合并之后 報表比實際導出的報表多了應付賬款的負數(shù)(也就是預付賬款這個金額呢)
易 老師
2022 12/15 16:06
同學您好,要查明原因才能按原因進行處理的
84785045
2022 12/15 16:09
老師, 應付賬款的余額是 負43364.76應付賬款借方 是 166013.7 應付賬款的貸方是 122648.94, 預付賬款%2b166013.7 應付賬款填 122648.94 是這樣嗎 ?
易 老師
2022 12/15 16:17
是的沒錯, 是這樣的
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