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老師,請假下,我們公司給生產(chǎn)制造米廠做抖音賬號運營,對方公司每個月給我們1萬服務(wù)費,另外給價值1萬的香米,公司收到米怎么做賬,開票給別個啊

84785035| 提問時間:2022 12/14 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你這個大米是怎么準備處理的?
2022 12/14 10:17
84785035
2022 12/14 10:21
我們收到大米也沒用,只能到時送客戶送員工
84785035
2022 12/14 10:22
暫時全部堆放在倉庫
郭老師
2022 12/14 10:22
你好,借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)收賬款。送給職工的做福利費,如果是給客戶的做招待費。
84785035
2022 12/14 10:25
是不是還有一筆分錄沖應(yīng)收賬款啊
郭老師
2022 12/14 10:29
確認收入,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
84785035
2022 12/14 10:29
老師,我是小規(guī)模,是不是還需要開1萬香米的發(fā)票給那個制造廠 借:應(yīng)收帳款1萬 ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入1萬 借:周轉(zhuǎn)材料1萬 ? ?貸:應(yīng)收帳款1萬 送職工的話: 借:管理費用-福利費 貸:周轉(zhuǎn)材料 送客戶的話: 借:管理費用-招待費 ?貸:周轉(zhuǎn)材料
84785035
2022 12/14 10:30
是不是可以把周轉(zhuǎn)材料科目改成庫存商品
郭老師
2022 12/14 10:32
可以可以這么做的。
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