問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人,對甲方開具的增值稅紙質(zhì)發(fā)票對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)票發(fā)票有誤需要沖紅,稅務(wù)ukey的沖紅步驟是什么
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速問速答同學你好
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”菜單項,彈出開具紅字發(fā)票信息選擇頁面,提供兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請。
(1)購買方填開紅字信息表。根據(jù)對應(yīng)藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:選擇已抵扣,不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,直接點擊“下一步”。選擇未抵扣,需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼,選擇發(fā)票填開日期,點擊“下一步”,進入填開界面。購方信息自動帶出不可修改,其他信息根據(jù)原藍字發(fā)票進行填寫,確認無誤,點擊“上傳”。
(2)銷售方申請?zhí)铋_紅字信息表。需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼,選擇發(fā)票填開日期,點擊“下一步”。如果數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票,進入信息表填開界面時,系統(tǒng)會自動填寫信息表信息;數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息的,進入信息表填開界面時,銷方信息自動帶出不可修改,其他信息需要進行手工填寫。
【第二步】確認信息無誤,點擊“上傳”。紅字發(fā)票信息表比對信息無誤,系統(tǒng)將提示“審核通過”,點擊“確認”即可繼續(xù)進行負數(shù)發(fā)票填開。
【第三步】點擊“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢”菜單項,查詢待開具的負數(shù)發(fā)票信息,在對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表后點擊“進入開具”,進行增值稅專用發(fā)票和增值稅電子專用負數(shù)發(fā)票開具。
2022 12/13 10:43
84784986
2022 12/13 10:44
老師,我們是小規(guī)模,怎樣查看對方是否已經(jīng)抵扣?
84784986
2022 12/13 10:48
老師,我是銷售方,不管對方是否抵扣都是我這邊填紅字信息表嗎
樸老師
2022 12/13 10:48
這個是查不到的哦
84784986
2022 12/13 10:49
老師,我是銷售方,不管對方是否抵扣都是我這邊填紅字信息表嗎
樸老師
2022 12/13 10:53
同學你好
不是的
他們抵扣了就是他們申請
84784986
2022 12/13 10:55
他們申請那我就只填寫負數(shù)那個信息表對嗎?
樸老師
2022 12/13 10:58
同學你好
不是
他們申請紅字發(fā)票信息表然后開紅字發(fā)票
84784986
2022 12/13 11:09
老師,就是說他們開好了紅字發(fā)票后我們銷售方要填寫什么
樸老師
2022 12/13 11:17
同學你好
他們申請紅字發(fā)票信息表
不是紅字發(fā)票
他們申請的紅字發(fā)票信息表通過審核之后下載了然后發(fā)給你
你開紅字發(fā)票
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