問題已解決

老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產(chǎn)品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導致我申報11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉(zhuǎn)出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進項稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?

84785044| 提問時間:2022 12/12 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
11月份就需要進項轉(zhuǎn)出,只要開了紅字信息表具體轉(zhuǎn)出。
2022 12/12 10:24
84785044
2022 12/12 10:34
就是說不用管紅字發(fā)票是吧,只要開了信息表就要轉(zhuǎn)出是嗎?賬務(wù)處理上也是一樣嗎
郭老師
2022 12/12 10:37
對的是的,你先做進項轉(zhuǎn)出,下一個月給你開了發(fā)票,你再放到記賬憑證后面里面就行。
84785044
2022 12/12 10:40
好的,謝謝
郭老師
2022 12/12 10:42
不用客氣工作愉快。
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