問題已解決
老師我們公司老板給朋友開了發(fā)票,收到錢之后轉(zhuǎn)給他朋友了,造成現(xiàn)在賬上和實(shí)際對不上,現(xiàn)在怎么調(diào)整
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速問速答您好,您是如何做賬的,之前?
2022 12/11 16:36
84784992
2022 12/11 16:38
按開發(fā)票多少做的
微微老師
2022 12/11 16:38
您好,具體的分錄呢?我需要知道,才知道您怎么對不上的呢
84784992
2022 12/11 16:39
借銀行存款貸營業(yè)收入!應(yīng)交稅費(fèi)
微微老師
2022 12/11 16:40
收到錢之后轉(zhuǎn)給他朋友,您是如何入賬的?
84784992
2022 12/11 16:40
主要是銀行存款比實(shí)際多
84784992
2022 12/11 16:40
就是轉(zhuǎn)給他朋友沒有去做分錄了
微微老師
2022 12/11 16:41
不是 很理解您為什么會銀行存款比實(shí)際多。不是開多少票,然后就轉(zhuǎn)多少錢給對方了嗎?
84784992
2022 12/11 16:43
但是我自己入了賬,轉(zhuǎn)給他朋友沒有做分錄,我不知道這部分如何做分錄
微微老師
2022 12/11 16:45
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
過段時間,再沖
借:營業(yè)外支出
貸:其他應(yīng)收款
84784992
2022 12/11 16:47
老師現(xiàn)在我這個如何調(diào)賬了,給他朋友開發(fā)票用我們公司開的就相當(dāng)于自己的收入,我不曉得可以如何做
微微老師
2022 12/11 16:49
都是不合法的了,按照下面的分錄來吧
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
過段時間,再沖
借:營業(yè)外支出
貸:其他應(yīng)收款
84784992
2022 12/11 16:49
老師營業(yè)外支出可以采取那些科目,我們公司業(yè)務(wù)少,平時沒有罰款滯納金這些
微微老師
2022 12/11 16:49
您好,營業(yè)外支出就是會計科目了的呢
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