問題已解決
期初多繳的10元,在11月份收到稅務(wù)退款,在申報11月份增值稅時申報表填哪里
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)您好,請稍等稍等哦
2022 12/10 14:37
夕夕老師
2022 12/10 14:58
上期產(chǎn)生的多繳稅款,直接申請退稅并到賬后,無需在本期的增值稅申報表體現(xiàn),也就是說本期的增值稅申報表就按照本期的開票及經(jīng)營情況填寫即可,無需做其他特殊操作。
同學(xué),期待你的五星好評哦
84785029
2022 12/10 15:01
那個期初多繳數(shù)在本期申報表里還有體現(xiàn)怎么辦?
夕夕老師
2022 12/10 15:23
同學(xué),期初多繳能修改嗎?
84785029
2022 12/10 15:23
不能,灰色的
夕夕老師
2022 12/10 15:25
那,可能需要咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局呢
閱讀 277