問題已解決

老師,2022年小規(guī)模符合免征增值稅的無票收入,需要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,然后再把應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎? 比如公司收款103萬,沒有開票,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是100萬,還是103萬?

84784989| 提問時(shí)間:2022 12/08 19:29
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,不需要。全部作到收入里就可以。
2022 12/08 19:30
立峰老師
2022 12/08 19:31
1-3月可以這樣做,4-12月不需要這樣做。
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