問(wèn)題已解決

老師,購(gòu)入一批貨物,當(dāng)月收到發(fā)票,但是貨沒(méi)有賣出去,那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這個(gè)收到的發(fā)票在什么時(shí)候入賬,是收到發(fā)票當(dāng)月入賬,還是賣出去后結(jié)轉(zhuǎn)成本當(dāng)月入賬呀

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/08 15:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,收到發(fā)票在當(dāng)月入賬。銷售的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2022 12/08 15:51
84785015
2022 12/08 15:52
那發(fā)票附在哪個(gè)憑證后面呀
84785015
2022 12/08 15:52
結(jié)轉(zhuǎn)成本后面不用附發(fā)票嗎
家權(quán)老師
2022 12/08 15:52
是的,結(jié)轉(zhuǎn)成本后面不用附發(fā)票
84785015
2022 12/08 15:54
好的,那比如這個(gè)月買貨,下個(gè)月菜收到發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票怎么入賬,還需要另外寫分錄嗎?怎么寫啊
家權(quán)老師
2022 12/08 15:56
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料? 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到后紅沖暫估 借:庫(kù)存商品/原材料 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
84785015
2022 12/08 15:57
老師的意思是,沒(méi)有收到發(fā)票先暫估庫(kù)存,等收到發(fā)票就紅沖暫估,然后再做庫(kù)存分錄是吧
家權(quán)老師
2022 12/08 15:59
是的,就是那個(gè)意思的
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