問題已解決
收到銀行結(jié)息,可以這樣做分錄嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,是可以做成借方紅字的哈
2022 12/05 09:42
84784982
2022 12/05 09:43
我這個對嗎,合計為0了
小鎖老師
2022 12/05 09:44
是對的,你是借方紅字,如果你坐在貸方藍字就不是0了
84784982
2022 12/05 09:46
好的,非常感謝你
小鎖老師
2022 12/05 09:48
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評吧,謝謝您
84784982
2022 12/05 09:57
另外,我再問下您,(1)預(yù)提費用時分錄: 借:管理費用-服務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款 -預(yù)提費用 (2) 收到費用發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 -預(yù)提費用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 (3)支付費用時: 借:應(yīng)付賬款-XX公司 貸:銀行存款 ,這3個分錄對嗎 這種情況的支付費用,用應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付賬款合適?
小鎖老師
2022 12/05 09:58
第一個是對的,第二個你是轉(zhuǎn)到公司了是博納
84784982
2022 12/05 09:59
第二個怎么啦,不是很明白,怎么做分錄是對的
小鎖老師
2022 12/05 10:02
第二個就是預(yù)提費用轉(zhuǎn)到單位的意思,審計對的
84784982
2022 12/05 10:03
第二個能轉(zhuǎn)到:其他應(yīng)付-XX公司嗎
84784982
2022 12/05 10:04
老師,請問在哪里評分?
小鎖老師
2022 12/05 10:08
最好是應(yīng)付賬款的哈,建議應(yīng)付賬款
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