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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月銷項(xiàng)稅額有16萬、進(jìn)項(xiàng)稅額有20,認(rèn)證抵扣了15.5萬,應(yīng)該怎樣做分錄
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.5萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.5萬
未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)可以不做賬,或者記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2022 12/04 08:18
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