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老師您好!請問一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅認證在5月份認證的,那么出口退稅增值稅申報表在幾月份填寫?
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速問速答五月份勾選
在六月份申報
2022 12/03 12:26
84785013
2022 12/03 12:44
郭老師您好!外貿(mào)企業(yè)出口退稅增值稅申報表如果6月份一直到現(xiàn)在沒申報怎么辦?只申報了內(nèi)銷為零申報該如何處理?
郭老師
2022 12/03 12:57
你看下電子稅務(wù)局
我要查稅費申報及繳納
作廢申報
能修改的吧
84785013
2022 12/03 13:23
老師您好!現(xiàn)在是12月份了還能修改之前的增值稅申報表嗎?
郭老師
2022 12/03 13:24
試下
一般可以的
不能修改去稅務(wù)局
84785013
2022 12/03 13:32
老師您好!因為當時是辦理退稅申報的老師和我們財務(wù)說增值稅申報和外貿(mào)企業(yè)退稅是兩個不相關(guān)的申報,所以作為零申報來報的內(nèi)銷
郭老師
2022 12/03 13:34
增值稅附表二填寫
出口退稅直接可以先不申報了
增值稅得申報
84785013
2022 12/03 14:54
老師您好!你這里指的增值稅申報是內(nèi)銷的增值稅申報嗎?
郭老師
2022 12/03 14:56
你好,不管內(nèi)銷外銷都得申報,你即使不申請出口退稅,你不申請退稅,你增值稅得按期申報。
84785013
2022 12/03 14:58
老師您好!外貿(mào)企業(yè)增值稅就是進項稅額,銷項沒有的如何申報?麻煩舉個具體例子?
郭老師
2022 12/03 15:01
比如你在11月份選擇了退稅勾選,其他的都沒有發(fā)生,只需要在這個月附表二二十六到28還有35欄里面填寫就可以的。
郭老師
2022 12/03 15:01
其他申報表都是打開零保存,主表自動取出。
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