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(14)12 月6日,用銀行存款歸還短期借款 600 000 元。 (15)12月15日,稅局從銀行賬戶扣減上月應繳未繳增值稅 200000元。城建稅 14000 元,教育附加費6000元。 (16)12月15日,以銀行存款1500000元支付職工工資,其中生產(chǎn)工人工資 720000元,車間管理人員工資300000元,行政管理人員工資180000元,在建工程人員工資 300000元。 (17)12月 15 日,提取職工福利費 210000元,其中:生產(chǎn)工人福利費 100800元,車間管理人員福利費 42000元,行政管理部門福利費 25 200元,在建工程應負擔的福利費 42 000元。 (18)12月15日,基本生產(chǎn)領用原材料實際成本1820000元,領用低值易耗品實際成本 160000元。 (19)12月20日,計提應計入本期損益的短期借款利息7500元,計提應計入在建工程的長期借款利息 225 000 元(不考慮利率差異)。 (20)12月20日,計提固定資產(chǎn)折舊 150000 元,其中:計入制造費用 120000 元,計入管理費用30000元。 圖上會計分錄如何填寫,需注明金額

84785038| 提問時間:2022 12/02 09:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 (14)12 月6日,用銀行存款歸還短期借款 600 000 元。 借:短期借款 600 000,貸:銀行存款?600 000 (15)12月15日,稅局從銀行賬戶扣減上月應繳未繳增值稅 200000元。城建稅 14000 元,教育附加費6000元。 借:應交稅費—未交增值稅,應交稅費—城建稅,應交稅費—教育附加費,貸:銀行存款 (16)12月15日,以銀行存款1500000元支付職工工資,其中生產(chǎn)工人工資 720000元,車間管理人員工資300000元,行政管理人員工資180000元,在建工程人員工資 300000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,在建工程,貸:應付職工薪酬—工資 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 (17)12月 15 日,提取職工福利費 210000元,其中:生產(chǎn)工人福利費 100800元,車間管理人員福利費 42000元,行政管理部門福利費 25 200元,在建工程應負擔的福利費 42 000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,在建工程,貸:應付職工薪酬—福利費 (18)12月15日,基本生產(chǎn)領用原材料實際成本1820000元,領用低值易耗品實際成本 160000元。 借:生產(chǎn)成本,貸;原材料,周轉材料——低值易耗品 (19)12月20日,計提應計入本期損益的短期借款利息7500元,計提應計入在建工程的長期借款利息 225 000 元(不考慮利率差異)。 借:財務費用,在建工程,貸:應付利息 (20)12月20日,計提固定資產(chǎn)折舊 150000 元,其中:計入制造費用 120000 元,計入管理費用30000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊? (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
2022 12/02 09:57
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