問題已解決
老師您好!從科研項目預(yù)算收入中提取項目管理費,借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-項目管理費,貸:非財政撥款結(jié)余-項目管理費。為什么沖減的是結(jié)轉(zhuǎn)資金?從預(yù)算收入里提取沖減的不應(yīng)該是預(yù)算收入嗎,又沒有說是從結(jié)轉(zhuǎn)資金里提取,干嘛沖減結(jié)轉(zhuǎn)資金
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速問速答尊敬的學(xué)員您好,這是預(yù)提費用。所以預(yù)算會計就是這個分錄。
財務(wù)會計處理
借:單位管理費用等
貸:預(yù)提費用
項目間接費用或管理費
2022 11/28 11:50
84785038
2022 11/28 11:53
老師,我知道這是預(yù)提費用,我問的是在預(yù)算會計里為什么沖減的是結(jié)轉(zhuǎn)資金,從預(yù)算收入里提取沖減的不應(yīng)該是預(yù)算收入嗎,又沒有說是從結(jié)轉(zhuǎn)資金里提取
薛薛老師
2022 11/28 12:04
同學(xué)你好,在年末的時候會將預(yù)算收入的發(fā)生額中的專項基金收入轉(zhuǎn)入到這個科目,在預(yù)提的就是這個分錄,到年末了會沖銷有關(guān)明細科目余額。
84785038
2022 11/28 12:10
是先把預(yù)算收入轉(zhuǎn)到非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),然后預(yù)提的時候在沖減非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
薛薛老師
2022 11/28 12:13
同學(xué)你好。我把整個相關(guān)處理發(fā)給你,可以看看哈。
科目:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整
——繳回資金
——項目間接費用或管理費
——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)
——累計結(jié)轉(zhuǎn)
會計處理:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的主要賬務(wù)處理如下:
(1)年末,將事業(yè)預(yù)算收入、上級補助預(yù)算收入、附屬單位上繳預(yù)算收入、非同級財政撥款預(yù)算收入、債務(wù)預(yù)算收入、其他預(yù)算收入本年發(fā)生額中的專項資金收入轉(zhuǎn)人本科目。
借:事業(yè)預(yù)算收入
上級補助預(yù)算收入
附屬單位上繳預(yù)算收入
非同級財政撥款預(yù)算收入
債務(wù)預(yù)算收入
其他預(yù)算收入
貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)
借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)
貸:行政支出”、“事業(yè)支出”、“其他支出”科目下各非財政撥款專項資金支出明細科目
(2)按照規(guī)定從科研項目預(yù)算收入中提取項目管理費或間接費時,按照提取金額
在預(yù)算會計中:
借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——項目間接費用或管理費
貸:非財政撥款結(jié)余——項目間接費用或管理費
同時在財務(wù)會計中:
借:單位管理費用
貸:預(yù)提費用——項目間接費或管理費
因會計差錯更正等事項調(diào)整非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金的,按照收到或支出的金額,在預(yù)算會計中:
借或貸:資金結(jié)存——貨幣資金
貸或借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整
同時在財務(wù)會計中:
借或貸:以前年度盈余調(diào)整
貸或借:銀行存款
按照規(guī)定繳回非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金的,按照實際繳回資金數(shù)額:
在預(yù)算會計中:
借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——繳回資金
貸:資金結(jié)存——貨幣資金
同時在財務(wù)會計中:
借:累計盈余
貸:銀行存款
(3)年末,沖銷有關(guān)明細科目余額。
將“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整、項目間接費用或管理費、繳回資金、本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目余額轉(zhuǎn)人“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——累計結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
【提示】結(jié)轉(zhuǎn)后,“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目除“累計結(jié)轉(zhuǎn)”明細科目外,其他明細科目應(yīng)無余額。
84785038
2022 11/28 12:15
懂了懂了,謝謝老師
薛薛老師
2022 11/28 12:17
不客氣!加油,期待你的五星好評!
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