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老師您好!從科研項目預(yù)算收入中提取項目管理費,借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-項目管理費,貸:非財政撥款結(jié)余-項目管理費。為什么沖減的是結(jié)轉(zhuǎn)資金?從預(yù)算收入里提取沖減的不應(yīng)該是預(yù)算收入嗎,又沒有說是從結(jié)轉(zhuǎn)資金里提取,干嘛沖減結(jié)轉(zhuǎn)資金

84785038| 提問時間:2022 11/28 11:33
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
尊敬的學(xué)員您好,這是預(yù)提費用。所以預(yù)算會計就是這個分錄。 財務(wù)會計處理 借:單位管理費用等 貸:預(yù)提費用 項目間接費用或管理費
2022 11/28 11:50
84785038
2022 11/28 11:53
老師,我知道這是預(yù)提費用,我問的是在預(yù)算會計里為什么沖減的是結(jié)轉(zhuǎn)資金,從預(yù)算收入里提取沖減的不應(yīng)該是預(yù)算收入嗎,又沒有說是從結(jié)轉(zhuǎn)資金里提取
薛薛老師
2022 11/28 12:04
同學(xué)你好,在年末的時候會將預(yù)算收入的發(fā)生額中的專項基金收入轉(zhuǎn)入到這個科目,在預(yù)提的就是這個分錄,到年末了會沖銷有關(guān)明細科目余額。
84785038
2022 11/28 12:10
是先把預(yù)算收入轉(zhuǎn)到非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),然后預(yù)提的時候在沖減非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
薛薛老師
2022 11/28 12:13
同學(xué)你好。我把整個相關(guān)處理發(fā)給你,可以看看哈。 科目:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 ——繳回資金 ——項目間接費用或管理費 ——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) ——累計結(jié)轉(zhuǎn) 會計處理:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的主要賬務(wù)處理如下: (1)年末,將事業(yè)預(yù)算收入、上級補助預(yù)算收入、附屬單位上繳預(yù)算收入、非同級財政撥款預(yù)算收入、債務(wù)預(yù)算收入、其他預(yù)算收入本年發(fā)生額中的專項資金收入轉(zhuǎn)人本科目。 借:事業(yè)預(yù)算收入 上級補助預(yù)算收入 附屬單位上繳預(yù)算收入 非同級財政撥款預(yù)算收入 債務(wù)預(yù)算收入 其他預(yù)算收入 貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn) 貸:行政支出”、“事業(yè)支出”、“其他支出”科目下各非財政撥款專項資金支出明細科目 (2)按照規(guī)定從科研項目預(yù)算收入中提取項目管理費或間接費時,按照提取金額 在預(yù)算會計中: 借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——項目間接費用或管理費 貸:非財政撥款結(jié)余——項目間接費用或管理費 同時在財務(wù)會計中: 借:單位管理費用 貸:預(yù)提費用——項目間接費或管理費 因會計差錯更正等事項調(diào)整非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金的,按照收到或支出的金額,在預(yù)算會計中: 借或貸:資金結(jié)存——貨幣資金 貸或借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 同時在財務(wù)會計中: 借或貸:以前年度盈余調(diào)整 貸或借:銀行存款 按照規(guī)定繳回非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金的,按照實際繳回資金數(shù)額: 在預(yù)算會計中: 借:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——繳回資金 貸:資金結(jié)存——貨幣資金 同時在財務(wù)會計中: 借:累計盈余 貸:銀行存款 (3)年末,沖銷有關(guān)明細科目余額。 將“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整、項目間接費用或管理費、繳回資金、本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目余額轉(zhuǎn)人“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——累計結(jié)轉(zhuǎn)”科目。 【提示】結(jié)轉(zhuǎn)后,“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目除“累計結(jié)轉(zhuǎn)”明細科目外,其他明細科目應(yīng)無余額。
84785038
2022 11/28 12:15
懂了懂了,謝謝老師
薛薛老師
2022 11/28 12:17
不客氣!加油,期待你的五星好評!
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