問題已解決

我公司交了協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi),一直掛賬其他應(yīng)收款借方,未開票給我司。我司要平賬的話,要怎么做呢?

84785040| 提問時(shí)間:2022 11/25 20:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
2022 11/25 20:56
84785040
2022 11/25 20:57
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 11/25 20:58
借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
84785040
2022 11/25 21:01
好的,謝謝
bamboo老師
2022 11/25 21:16
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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