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資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù) 1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元 3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元 8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。 9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元

84784963| 提問時間:2022 11/25 18:31
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學,晚上回復您
2022 11/25 18:32
小默老師
2022 11/25 23:43
1借,在途物資5000 應交稅費~增值稅進項650 貸,應付賬款5650
小默老師
2022 11/25 23:44
1借,在途物資50000 應交稅費~增值稅進項6500 貸,應付賬款56500 2.借,在途物資5000 貸,銀行存款5000 3借,原材料55000 貸,在途物資55000
小默老師
2022 11/25 23:45
4借,生產(chǎn)成本~a60000 生產(chǎn)成本~b20000 貸,原材料800000
小默老師
2022 11/25 23:45
5借,銀行存款100000 貸,應收賬款100000
小默老師
2022 11/25 23:46
6借,庫存現(xiàn)金80000 貸,銀行存款80000 7借,應付職工薪酬80000 貸,庫存現(xiàn)金80000
小默老師
2022 11/25 23:47
8.借,管理費用1200 貸,其他應收款1000 庫存現(xiàn)金200
小默老師
2022 11/25 23:47
9借,制造費用3000 管理費用2000 貸,銀行存款5000
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