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1.某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生下列業(yè)務:(1)購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅26000元,這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,取得含稅收入150000元。??(2)購入書包10000個,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,增值稅13000元,將其中500個贈送某共建小學,其余以每個20元的零售價格全部零售。??(3)將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司發(fā)布廣告,收取含稅廣告位占用費40000元,該建筑取得于“營改增”之前,該商業(yè)企業(yè)對此項業(yè)務選擇簡易計稅方法計稅。??(4)為B食品廠(增值稅一般納稅人)代銷橄欖油,取得零售收入79100元。和B食品廠結賬,支付B食品廠45200元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票。另向B食品廠收取結賬額5%的返還收入。(橄欖油適用增值稅稅率為9%)??(5)將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司,取得含稅收入6000元。??要求:根據(jù)上述資料,按順序回答下列問題。??(1)該企業(yè)當期實際可抵扣的增值稅進項稅額;??(2)該企業(yè)當期的增值稅銷項稅額;

84785034| 提問時間:2022 11/25 15:31
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好,計算如下 1 26000*0.5+13000+45200/1.13*0.13=31200 2 150000/1.13*0.13+20*10000/1.13*0.13+40000/1.05*0.05+79100/1.13*0.13+6000/1.13*0.13=51960.51
2022 11/25 15:36
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