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本月開了銷售票,木有成本票進來,這樣處理對嗎?

84785038| 提問時間:2022 11/25 15:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 是這樣做的
2022 11/25 15:19
84785038
2022 11/25 15:43
當初暫估金額五十多萬,現(xiàn)在只收到13萬多的票,是這樣處理嗎?根據(jù)收到的發(fā)票先紅沖部分金額?如果這個月木開銷售票,可以結轉成本嗎?
樸老師
2022 11/25 15:52
同學你好 這個可以結轉成本的
樸老師
2022 11/25 15:52
同學你好 收到發(fā)票的時候紅沖暫估的然后按照發(fā)票來做
84785038
2022 11/25 16:09
上個月是開銷售票,成本票沒進來,暫估成本,這個月是成本票來了,木有開銷售票,也是可以按實際票結轉成本的吧?
樸老師
2022 11/25 16:21
同學你好 對的 這個可以的哦
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