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這道綜合題麻煩老師求解下計(jì)算過程

84785037| 提問時(shí)間:2022 11/25 10:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 11/25 11:09
暖暖老師
2022 11/25 11:16
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 286+300*0.1+35*0.09=319.15 當(dāng)期銷項(xiàng)稅是6500*0.13+50*0.13=851.5 應(yīng)交增值稅是851.5-319.15=532.35 應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 (6500+50)*0.15=982.5 應(yīng)交城建稅和教育費(fèi)附加 (982.5+532.35)*(0.07+0.03)=151.49 會(huì)計(jì)利潤的計(jì)算過程是 6500-2240+50-20-982.5-151.49-600-700-300+160-250=1466.01
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