問題已解決

老師你好,請問下銀行手續(xù)費未收到發(fā)票時分錄做成借:管理費用 貸:銀行存款,次月收到發(fā)票后要怎么調(diào)整分錄

84785009| 提問時間:2022 11/23 15:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們單位是充電器的嗎?
2022 11/23 15:39
郭老師
2022 11/23 15:40
打錯了,你們單位現(xiàn)在還屬于籌建期的嘛,籌建器材做管理費用里面的。
84785009
2022 11/23 15:45
不是,是跨行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費和籌建期的開戶費,年末收到了專票,要怎么調(diào)整分錄
郭老師
2022 11/23 15:47
借其他應(yīng)付款,借管理費用負(fù)數(shù), 借財務(wù)費用、手續(xù)費、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸其他應(yīng)付款。
84785009
2022 11/23 16:05
老師,您可以看下我的問題嗎,我的意思是我已經(jīng)做成了借財務(wù)費用 貸銀行存款了,后期收到專票我應(yīng)該怎么調(diào)整
郭老師
2022 11/23 16:10
你好,你上面寫的是做到管理費用,我給你紅沖的管理費用借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù),這個對不對,因為錢沒有退回來,你這個銀行存款不能做借方銀行存款 用了一個往來科目來代替 第二步做的是發(fā)票的 借財務(wù)費用、手續(xù)費、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸其他應(yīng)付款 這個是做進(jìn)項 沒有問題吧
84785009
2022 11/23 16:21
老師不可以直接做調(diào)整的分錄嗎,借:應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項100,借財務(wù)費用手續(xù)費負(fù)數(shù)100
郭老師
2022 11/23 16:24
可以的,可以這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~