問題已解決
請(qǐng)問老師,我司一客戶之前銷售的貨款一直沒開票,2022年3月的時(shí)候我報(bào)稅的時(shí)候做了未開票銷售申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在客戶要求我們開票給他,那個(gè)我要怎么報(bào)稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,你是一般納稅人是吧
2022 11/18 17:07
84784948
2022 11/18 17:22
是的,是一般納稅人
小鎖老師
2022 11/18 17:29
您好,你現(xiàn)在在未開票那里,填負(fù)數(shù),然后在開票那里,填正數(shù),在申報(bào)一次?
84784948
2022 11/18 17:33
單獨(dú)申報(bào)嗎還是等12月初申報(bào)11月的增值稅的時(shí)候一起申報(bào)
84784948
2022 11/18 17:34
正數(shù)就按照我當(dāng)月實(shí)際多少就報(bào)多少是吧?然后負(fù)數(shù)就填的申報(bào)過的那個(gè)那筆數(shù)?
小鎖老師
2022 11/18 17:41
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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