問題已解決

老師辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了

84785046| 提問時間:2022 11/15 17:31
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學(xué),稍等看一下
2022 11/15 17:36
小默老師
2022 11/15 17:45
1借,庫存現(xiàn)金3000 貸,銀行存款3000 2借,管理費用200 貸,庫存現(xiàn)金200 3借,在途物資50000 應(yīng)交稅費~增值稅進項6500 貸,銀行存款56500 4借,原材料50000 貸,在途物資50000 5借,管理費用980 庫存現(xiàn)金20 貸,其他應(yīng)收款1000 6借,銀行存款113000 貸,主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費~增值稅銷項13000 7借,財務(wù)費用420 貸,應(yīng)付利息420 8借,制造費用2000 管理費用1800 貸,累計折舊3800
小默老師
2022 11/15 17:45
感謝同學(xué)的五星好評一下
84785046
2022 11/15 17:47
老師這個是要寫憑證吧
84785046
2022 11/15 17:49
題目寫了呀 是要憑證不是借貸
小默老師
2022 11/15 17:51
同學(xué),你根據(jù)我的分錄分別填入到記賬憑證中
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