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員工上月已借零星采購備用金1000,本月核銷金額1500,超出的500還未支付,分錄分別如何做呢?

84785015| 提問時(shí)間:2022 11/13 20:47
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好, 借:原材料 1500 貸: ,其他應(yīng)收款1500
2022 11/13 20:52
84785015
2022 11/13 21:51
???不是這樣寫嗎??上月:借:其他應(yīng)收款-員工 ?1000貸:銀行存款1000;本月:管理費(fèi)用1500,貸:其他應(yīng)收款1500?。假設(shè)員工為出納員,超出未支付的500元,可以先掛在“其他應(yīng)收款”的貸方嗎?
易 老師
2022 11/13 22:11
你好,也行的, 沒問題
易 老師
2022 11/13 22:11
本月:管理費(fèi)用1500,貸:其他應(yīng)收款1500
易 老師
2022 11/13 22:11
可以先掛在“其他應(yīng)收款”的貸方
84785015
2022 11/14 10:18
借款仍為出納員,本月未支付超出原借備用金的500元核銷款,您看這樣做賬可行嗎? 本月: 借:管理費(fèi)用 1500元 貸:其他應(yīng)收款-出納 1000元 貸:其他應(yīng)付款-出納 500元
易 老師
2022 11/14 10:20
你好,也行的, 沒問題
84785015
2022 11/14 10:23
老師,這幾種做賬方式,對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都有哪些影響呢?出納員借備用金,優(yōu)先哪種賬務(wù)處理的方式呢?
易 老師
2022 11/14 10:25
同學(xué)您好,出納員的備用金一般不需通過其他應(yīng)收付這些,用庫存現(xiàn)金即可
84785015
2022 11/14 10:30
老師,我們是由公賬直接轉(zhuǎn)賬至出納個(gè)人的銀行卡,不是出納去銀行柜臺取現(xiàn)金,不經(jīng)過庫存現(xiàn)金科目吧??
易 老師
2022 11/14 10:38
你好,這種情況的話,也行的, 沒問題
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