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我是乙方,請問這份協(xié)議我應(yīng)該怎么做分錄?

84784973| 提問時(shí)間:2022 11/11 14:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 借:原材料(按前面收貨分錄匯總后與發(fā)票的差價(jià)入賬) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(如果不能抵扣,則此金額計(jì)入原材料科目) 貸:預(yù)付賬款
2022 11/11 14:06
84784973
2022 11/11 14:13
我是乙方,甲乙雙方的合同是服務(wù)業(yè)務(wù) 簽訂合同的時(shí)候,乙方記賬:借應(yīng)收賬款甲方10萬,貸主營收入,貸應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在債權(quán)轉(zhuǎn)讓了呀,我問的是這份轉(zhuǎn)讓協(xié)議怎么入賬
84784973
2022 11/11 14:15
老師請仔細(xì)看一下再回復(fù),謝謝
樸老師
2022 11/11 14:21
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸銀行存款
84784973
2022 11/11 14:22
借應(yīng)收丙方3萬 貸應(yīng)收甲方3萬
84784973
2022 11/11 14:23
僅就協(xié)議來看,這么寫才對吧 錢還沒收到
樸老師
2022 11/11 14:31
同學(xué)你好 對的 這樣寫就可以
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