當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
年底,應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)科目要結(jié)平,但有留底稅額,平時(shí)月末有留底是不做賬務(wù)處理的,年末怎么處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好!留抵在進(jìn)項(xiàng)里面,你結(jié)平進(jìn)項(xiàng)后自然就把留抵結(jié)轉(zhuǎn)了哦
2022 11/10 23:37
84785008
2022 11/11 07:40
假設(shè)年底有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方余額25000,有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸方余額22000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額2000,年末留抵稅額5000,年底應(yīng)交稅費(fèi)的三級(jí)科目如何結(jié)平,怎么做分錄
丁小丁老師
2022 11/11 07:42
您好!增值稅明細(xì)科目不用全部結(jié)平,這個(gè)例子里面最后形成留抵3000,做以下分錄即可
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3000
閱讀 133