問題已解決
2020年收到一張進項發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其中有個訂單有問題,需要做紅沖, 那我們2020年已經(jīng)入賬并且抵扣了,那現(xiàn)在申報表有進項轉出, 那這樣會導致2020年補企業(yè)所得稅嗎
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速問速答同學你好
這個要交的哦
需要調(diào)增
2022 11/07 12:18
84785040
2022 11/07 12:20
需要更正2020年的匯算?
84785040
2022 11/07 12:22
因為我們是發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票了, 現(xiàn)在紅沖之后, 馬上會開一個新的發(fā)票,這樣還要去更正2020年的匯算嗎
樸老師
2022 11/07 12:28
同學你好
你這個月調(diào)整就可以
不用去更正
84785040
2022 11/07 12:31
意思是只會對2022年的匯算有影響是吧
樸老師
2022 11/07 12:41
同學你好
對
你明年匯算清繳的時候調(diào)整就可以
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