問(wèn)題已解決

老師,這筆分錄能幫我?guī)虢痤~,讓我理清思路嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/05 11:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要按折扣之后的金額確認(rèn)收入 借:銀行存款(銀行收款金額), 庫(kù)存現(xiàn)金 (現(xiàn)金收款金額), 銷售費(fèi)用(贈(zèng)送部分), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅收入金額) , ??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022 11/05 11:26
84784983
2022 11/05 12:00
老師,那折扣和公司招待記到哪
鄒老師
2022 11/05 12:01
你好 按折扣之后的金額確認(rèn)收入。比如折扣之前1萬(wàn),折扣100,按9900做收入處理 公司招待,借方計(jì)入 費(fèi)用核算,貸方計(jì)入收入核算?
84784983
2022 11/05 18:05
老師,那意思是公司招待部分應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面
鄒老師
2022 11/05 18:06
你好,是的,是這樣的
84784983
2022 11/05 18:13
老師,我無(wú)法理解這筆分錄,費(fèi)用可以轉(zhuǎn)收入嗎,還是這筆分錄可以怎么拆分
鄒老師
2022 11/05 19:53
你好,招待部分的賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。
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