問題已解決

一般納稅人在申報(bào)增值稅時(shí),上期有多交增值稅,那當(dāng)期申報(bào)時(shí)需要用上期多交的增值稅來(lái)抵減,申請(qǐng)表應(yīng)該怎么填寫呢?上期應(yīng)交稅額(32欄)是負(fù)數(shù)。

84785015| 提問時(shí)間:2022 11/04 11:23
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。那你直接在多交的填寫在預(yù)交 里面,后面要補(bǔ)的32自動(dòng)抵減
2022 11/04 11:29
84785015
2022 11/04 11:54
填在第28行嗎?
陳詩(shī)晗老師
2022 11/04 11:55
你截圖看一下你現(xiàn)在的數(shù)據(jù)
84785015
2022 11/04 18:29
同學(xué)。那你直接在多交的填寫在預(yù)交 里面,后面要補(bǔ)的32自動(dòng)抵減,你說(shuō)的在多交的填寫在預(yù)交你是說(shuō)填在哪一欄?我那上期有多交的1200 怎么抵減呢?報(bào)表好像取不到第25欄
陳詩(shī)晗老師
2022 11/04 18:29
你這個(gè)多交的是屬于預(yù)交的對(duì)不對(duì),那你就把所有預(yù)交的填寫在你的28欄
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