問(wèn)題已解決

老師,監(jiān)理公司的應(yīng)收賬款沒(méi)收回來(lái)錢(qián),最后客戶用房子抵的,這樣的話怎么平掉應(yīng)收賬款分錄怎么做呢?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/03 09:05
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是這樣的 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)收賬款
2022 11/03 09:05
84784947
2022 11/03 09:07
但是沒(méi)有發(fā)票的話怎么辦呢?
小鎖老師
2022 11/03 09:08
有一個(gè)抵賬協(xié)議就可以。
84784947
2022 11/03 14:05
那這種的抵債的固定資產(chǎn)需要提折舊么?
小鎖老師
2022 11/03 14:08
取得以后的話是需要的
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