問題已解決
8月已認證的增值稅專用發(fā)票,有誤,10月開了紅字信息表給對方,對方正確的開過來了,我會計分錄要怎么處理,然后,報稅的時候是不是要把8月的已認證的轉(zhuǎn)出
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速問速答類似下邊的分錄
借:原材料等 負數(shù)
貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2022 11/02 11:31
84785026
2022 11/02 11:33
稅上面呢
家權(quán)老師
2022 11/02 11:34
就是做進項轉(zhuǎn)出呀
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